Как правильно взимать/уплачивать налоги (taxes) с зарубежных покупателей моего интернет-магазина?
Приветствую, коллеги!
Ответ на мой вопрос, я на смог найти самостоятельно в интернете, поэтому взываю к уважаемым знатокам.
Сейчас решаю все нюансы по открытию дропшип магазина через российское ИП, но который будет обслуживать зарубежных покупателей и рассчитываться с зарубежными поставщиками. Большинство юридических и бухгалтерских вопросов касаемые PayPal и валютных расчетов я уже решил.
Сейчас стоит вопрос с налогами (Taxes), которые должны взиматься с покупателей при доставке товара в штаты/странные отличные от места нахождения склада, откуда высылается товар.
В моем случае я (как юр лицо, которое получает средства за товары) нахожусь в РФ, все мои поставщики находятся на территории США, но в различных штатах. Покупатели же находятся по всему миру. Вопрос с пересчетом самих налогов, которые необходимо взимать с покупателя не стоит, движок Shopify с этим отлично справляется.
Меня больше волнует другой вопрос: Как и куда далее эти налоги уплачивать? Да и вообще, должен ли я их взимать? Насколько я понимаю взимаемые налоги должны отправляться в соответствующие страны/штаты, плюс покупатели в случае ошибки (например, они находятся в том же штате, что и мой поставщик) может каким-то образом вернуть налоги обратно.
Буду признателен за любую помощь в разрешении данного вопроса.
Так как в РФ данный вид налогов не взымается с покупателей и все покупки проводятся через наше ИП, то налоги с покупателей мы не взымаем.
Сложности начинаются на другой стороне. Здесь мне помогла разобраться в вопросе следующая статья: www.forbes.com/sites/taxanalysts/2014/10/23/drop-s...
В США получается ситуация, что поставщик по факту должен взымать налоги с покупателя кому поставляет товар, но этого не делает так как проводка прошла через российское юр лицо. То есть до конца не ясно в итоге, подставляешь ли в итоге поставщика или нет.
Там даже есть курьез, что дропшиппер в некоторых штатах обязан взымать соответствующий налог, даже если он не находится в данном штате. Конечно, не ясно, касается ли это только продавцов из США, либо по всему миру.
Вы лучше наймите бухгалтера, который разбирается в этих вопросах. Это в самом деле, не такой вопрос, который можно решить спросив на форуме. Бухгалтерия это весьма сложная штука (а у вас еще и валютные платежи), и правильней будет, если ей будут заниматься специалисты.
Для ответа на ваш вопрос важно сначала определить следующее:
1) пересекает ли товар таможенную границу при доставке и чьи это границы?
2) выполняет ли логистическая компания функции таможенного оформления и что в них включено?
3) происходит ли оплата товара при получении (оплату принимает логистическая компания) или онлайн?
4) Разделяются ли стоимость товара и стоимость доставки при покупке (кто получает платеж за товар, а кто за организацию доставки)?
По поводу уплаты налога с продаж в США - по общему правилу субъектами его уплаты являются компании зарегистрированные в США или иностранные компании, имеющие на территории США постоянное представительство
при пересечении товаром таможенной территории существует два базовых варианта:
1) доставка товара по договору между продавцом и логистической компанией (той же почтой), при этом варианте обязательства по таможенному оформлению и уплате пошлин по договору могут быть на продавце или логистической компании
2) доставка товара логистической компанией по поручению покупателя - в таком случае и договор доставки должен быть с покупателем у логиста (конечно продавец может при этом быть агентом логистической компании, что сути не меняет) тогда таможенное оформление возлагается, как правило, на покупателя
Но при втором варианте нужно разделять и выделять стоимость доставки