равно как и исчислять налог УСН 6% от суммы поступления денег на внутренний баланс Апворканасколько мне известно, именно это закон и требует.
сам я не буду заводить счета-фактуры по каждому внутреннему приходу ... буду делать, как и andrew8712, на момент вывода.
Я не очень понял, относится ли сказанное ещё и к "книге покупок". Может, переспросите у Эльбы, нужно на УСН вести эту книгу?
Я так понимаю скорее всего схема декларации с точки зрения закона все равно не безупречна, и главное тут чтобы налоговая получила ожидаем сумму, и в этом смысле один счет фактура в квартал вполне прокатит, а символический штраф мне светит в любом случае?
Тут можно размышлять аналогично с УСН, для самой декларацию, да, важна именно сумма налога, но вод для кудир важны все операции, для детализации. Так и с НДС, в самой декларации, конечно, будут указана общая сумма, но вместе с отчетом отправляется ещё книга покупок. Поэтому просто одну счет-фактуру все же лучше не заводить, а сделать на каждую комиссию. Ведь декларация по НДС, довольно серьезная вещь и штрафы могут быть приличные.
Ваша задача доказать, что Вы не должны налога больше, чем уплатили.
нужно только сказать что у вас свежий ИП и по нему не было движения средств